兰州专业的幼儿园离任审计的主要内容

兰州,皋兰2023-10-23 10:39:18
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公司名称:北京凯亚国嘉资产评估事务所(普通合伙) 具体地点:北京丰台宋家庄扑满山写字楼2号楼19层 微信号:13910538817 联系人:刘经理 【北京凯亚国嘉资产评估事务所】致力于一站式企业综合服务平台,企业评估、验资、审计、公司注册等业务。适用于全国资产评估,审计报告服务; 【我们的特色服务】 企业及行政事业单位的部门绩效评价和项目绩效评价。 企业及行政事业单位内部控制设计咨询服务。 投资项目及购并重组的尽职调查服务。 内审、绩效评价、风险管理、战略管理、转型培训。 单位薪酬激励的设计、考评服务。 内部审计的主要内容 内部审计的主要内容是检查、监督并评价经济活动的经济性、效率和效果,尤其是其中的内部牵制制度的健全性、恰当性及有效性,监督其运行,并提出改进建议;检查、监督和评价对法律、规定和其他外部要求的遵循情况,以及对管理当局政策、指令和其他内部要求的遵循情况。 内部审计的主要内容有: 1、检查、监督和评价内部会计控制制度,尤其是其中的内部牵制制度的健全性、恰当性及有效性,监督其运行,并提出改进建议。 2、检查、监督和评价财务和经营信息。具体包括用于确认、计量、分类和报告该类信息的措施,以及对某些项目的具体查询,包括详细测试交易、金额和范围; 3、检查、监督和评价经济活动的经济性、效率和效果,包括企业的非财务控制; 4、检查、监督和评价对法律、规定和其他外部要求的遵循情况,以及对管理当局政策、指令和其他内部要求的遵循情况。 内部审计之父索耶关于内部审计的定义是:对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济的使用了资源,是否在实现组织目标。 内部牵制制度旨在保障单位或企业内部各部门相互牵制、相互监督;财产清查只是定期核对财产物资,通过是否账实相符,来检查内部牵制制度的执行情况。但设立了内部牵制制度,并不能保证其一定得到有效执行;期末账实相符,也不能必然保证内部牵制制度已经有效运行。通过内部审计,对企业内部包括内部牵制制度在内的各项制度和经济活动进行审计,方能确保内部牵制制度的有效运行。
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